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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-5185-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
KEA-CP-05-PROGRAMA MAYO 2015.TD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
50303,07 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
claudia lorena |
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Razón Social |
claudia lorena oñate hidalgo
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R.U.T. |
12.732.160-4 |
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Sucursal |
claudia lorena |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131605
| Cepillos de limpieza | 3 | Unidad | 1220143 ESCOBILLON CRIN GRANDE DE 60 CM UNIDAD | 1220143 ESCOBILLON CRIN GRANDE DE 60 CM UNIDAD |
$ 45.737,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 137.211
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$ 137.211
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47131618
| Mopas húmedas | 6 | Unidad | 1220150 ESPONJA FRATELLI REPUESTO UNIDAD | 1220150 ESPONJA FRATELLI REPUESTO UNIDAD |
$ 14.887,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.322
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$ 89.322
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47131608
| Cepillos para aseos | 10 | Unidad | 1220197 HISOPO PLASTICO PARA BAÑO UNIDAD | 1220197 HISOPO PLASTICO PARA BAÑO UNIDAD |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.320
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$ 8.320
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47121605
| Limpiadores de suelo | 10 | Unidad | 1220213 LENGUETA DE GOMA PARA SECADO DE PISO UNIDAD | 1220213 LENGUETA DE GOMA PARA SECADO DE PISO UNIDAD |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.900
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$ 29.900
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Total Neto
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$ 264.753
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.303
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$ 315.056
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.