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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-5949-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AHF-CP-072026-INSUMOS CLINICOS JULIO-LP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-142-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
99178,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-07-2026 |
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Proveedor |
NOVOSALUD |
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Razón Social |
NOVOSALUD SPA
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R.U.T. |
76.768.780-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NOVOSALUD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311510
| Vendaje de espuma | 15 | Rollo | 2250322 TEJIDO TUBULAR 5 A 6 CM ROLLO
| TEJIDO TUBULAR 5 A 6 CM ROLLO
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$ 4.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.350
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$ 61.350
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42311510
| Vendaje de espuma | 8 | Unidad | 2250320 TEJIDO TUBULAR 20 CM
| TEJIDO TUBULAR 20 CM
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$ 12.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.600
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$ 101.600
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42311510
| Vendaje de espuma | 51 | Rollo | 2250318 TEJIDO TUBULAR 10 CM ROLLO
| TEJIDO TUBULAR 10 CM ROLLO
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$ 7.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 359.040
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$ 359.040
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Total Neto
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$ 521.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 99.178
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$ 621.168
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.