Orden de Compra. Nº2069-6041-AG26 "LPS-CP-072026-INSUMOS ESCRITORIO JULIO A DIC-AG"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-6041-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-072026-INSUMOS ESCRITORIO JULIO A DIC-AG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13465 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 611663,96
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sandra Gioconda Tello López
Razón Social SANDRA GIOCONDA TELLO LÓPEZ
R.U.T. 8.966.563-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sandra Gioconda Tello López
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46151703
Tinta de huellas dactilares10000Bolsa0900262 ELASTICOS 50 GRS BOLSABOLSA DE ELASTICO 50 GRMS. FULTONS $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050.000 $ 3.050.000
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes36Unidad0900783 TINTA PARA TAMPON NEGRAFRASCO DE TINTA TAMPON NEGRO 25 ML FULTONS $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.684 $ 9.684
26111704
Cargadores de baterías12Unidad0900055 CARGADOR DE CUATRO PILAS RECARGABLE AA UNIDAD CARGADOR DE PILA PARA 4 PILAS RECARGABLES AA Y AAA PHILCO $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.800 $ 130.800
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios300Unidad0900650 PORTA CREDENCIAL UNIDAD PORTA CREDENCIAL LAVORO $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
Total Neto $ 3.219.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 611.664
TOTAL OC $ 3.830.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.