Orden de Compra. Nº2069-609-SE26 "IGS-CP-022026-PROGRAMA LABORATORIO FEBRERO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-609-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra IGS-CP-022026-PROGRAMA LABORATORIO FEBRERO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-58-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2833 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna *
Impuesto 675222
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS TECNICOS URBANOS LTDA.
Razón Social SERVICIOS TECNICOS URBANOS LIMITADA
R.U.T. 77.462.400-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS TECNICOS URBANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes50Unidad2420009 CONTENEDOR PLASTICO ROJO PARA RESIDUOS PELIGROSOS 0.9 - 1,5 LITROSC-R-0003 CAJA PLASTICA ROJA CORTOPUNZANTE 1 L $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes130Unidad2420003 CONTENEDOR PLASTICO AMARILLO PARA RESIDUOS ESPECIALES 0.9 - 1,5 LITROSC-R-0003 CAJA PLASTICA AMARILLA CORTOPUNZANTE 1 L $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.800 $ 202.800
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes160Unidad2420004 CONTENEDOR PLASTICO AMARILLO PARA RESIDUOS ESPECIALES 4.5 - 5.3 LITROSC-R-0015 CAJA PLASTICA AMARILLA CORTOPUNZANTE 5 L $ 3.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.200 $ 547.200
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Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes770Unidad2420008 CONTENEDOR PLASTICO AMARILLO PARA RESIDUOS ESPECIALES 7.5 - 8.3 LITROS C-OC-001 CAJA AMARILLA PLASTICA 8 LT. $ 3.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.725.800 $ 2.725.800
Total Neto $ 3.553.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 675.222
TOTAL OC $ 4.229.022


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.