|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2069-6103-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-07-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
NMG-CP-07-LP-INSUMOS CLINICOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2069-67-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
|
|
R.U.T. |
61.608.101-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
27550 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
|
Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
86.821.000-1 |
|
Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42281808
| Papeles u hojas de esterilización | 5 | Caja | 2240400 EMPAQUE PARA ESTERILIZACION POLIPROPILENO SMS 55GR 60x60 CMS., Según especificaciones técnicas (indicar factor de empaque). | PAC140 - CAMPO ENVOLVER 55 GR SMS., MARCA V° B°
CAJA X 250 UNID. 60X60 CM
|
$ 29.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 145.000
|
$ 145.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 145.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 27.550
|
|
$ 172.550
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.