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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-619-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ACC-CE-01-ADQUISICIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA-TD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto Nº 20.481 correspondiente al año 2015 indica que: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
222832 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BOMBAS DIANA - SOCIEDAD G. ARIONE LIMITADA. |
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Razón Social |
SOCIEDAD G ARIONE LIMITADA
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R.U.T. |
78.727.040-9 |
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Sucursal |
BOMBAS DIANA - SOCIEDAD G. ARIONE LIMITADA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40151725
| Piezas de repuesto de la bomba centrífuga | 1 | Unidad | 0640011 BOMBA PENTAX 65/160B. UNIDAD (**ALTERNATIVA**) | 0640011 BOMBA PENTAX 65/160B. UNIDAD (**ALTERNATIVA**) |
$ 1.172.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.172.800
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$ 1.172.800
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Total Neto
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$ 1.172.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 222.832
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$ 1.395.632
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.