Orden de Compra. Nº2069-6318-SE09 "PROGRAMA ASEO JULIO 2009"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-6318-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2009
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ASEO JULIO 2009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-608-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 128823,8
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUSTINGSONS S.A.
Razón Social LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 80.570.900-6
Sucursal LUSTINGSONS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos1Bidón1210176 DESODORANTE AMBIENTAL  $ 5.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.561 $ 5.561
47131805
Limpiadores de uso general66Bidón1210056 GERMEKIL BIDON DE 5 LITROS. 1210056 GERMEKIL BIDON DE 5 LITROS. $ 9.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.226 $ 644.226
47131603
Esponjas50Unidad1220287 ESPONJA BONOBRIL  $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
42312310
Frascos limpiadores5Litro1210188 LIMPIADOR DE PISO AROMATIZADO.   $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.885 $ 2.885
12141901
Cloro Cl25Litro1210018 CLORO ENVASADO CLOROX LT. 1210018 CLORO ENVASADO CLOROX LT. $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.050 $ 11.050
47131824
Productos de limpieza de ventanas3Frasco1210182 GLASSEX MULTIUSO GATILLO 500 CC. 1210182 GLASSEX MULTIUSO GATILLO 500 CC $ 1.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.338 $ 4.338
47131810
Productos para lavar platos4Frasco1210041 LAVALOZAS QUICK DE 500CC1210041 LAVALOZAS QUICK DE 500CC $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.388 $ 3.388
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Frasco1210113 LIMPIA VIDRIOS1210113 LIMPIA VIDRIOS $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 822 $ 822
Total Neto $ 678.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.824
TOTAL OC $ 806.844


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.