|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2069-6361-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-06-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES PABELLONES MES DE MAYO PAN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SE SOLICITA DESPACHAR 164 UNIDADES DIARIAS DE LUNES A VIERNES, DESDE EL 07 AL 30 DE MAYO. CORRESPONDEN A COLACIONES PABELLONES DEL COMPLEJO. COMPROMISO SIGFE Nº 148042 |
|
Proveniente de Licitación
|
2069-1124-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
|
|
R.U.T. |
61.608.101-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
347357,24 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
PANIFICADORA VILLA OLIMPICA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
89.264.500-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181901
| Pan fresco | 14 | kilogramo | Pan fresco | 14 KILOS DE PAN ESPECIAL |
$ 572,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.008
|
$ 8.008
|
50181901
| Pan fresco | 2092 | kilogramo | Pan fresco | 2092 KILOS DE PAN CORRIENTE |
$ 572,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.196.624
|
$ 1.196.624
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.828.196
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 347.357
|
|
$ 2.175.553
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.