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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-6465-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-06-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LSO-CP-072017-INSUMOS CLINICOPS JULIO 2017 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-82-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
479052,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-06-2017 |
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Proveedor |
REUTTER DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
REUTTER S A
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R.U.T. |
81.210.400-4 |
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Sucursal |
REUTTER DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 17 | Unidad no definida | 2250200 GASA HIDROFILA 24X20 ROLLO
| AAGAS100 GASA ROLLO 100 YD.91.44 mt. 24X20 4 PLIEGUES CRANBERRY Ud. DESPACHAR TODO DE UNA SOLA VEZ |
$ 9.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 161.330
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$ 161.330
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 20000 | Unidad | 2250011 APOSITO ESTERIL 20X10 CM UNIDAD | AAAP1020 APOSITO GASA TEJIDA + ALGODON ESTERIL 10X20 Bolsa x 10 ud. DESPACHAR 5000 UNIDADES CADA MIERCOLES DEL MES DE JUNIO |
$ 118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.360.000
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$ 2.360.000
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Total Neto
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$ 2.521.330
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 479.053
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$ 3.000.383
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.