Orden de Compra. Nº2069-6465-SE17 "LSO-CP-072017-INSUMOS CLINICOPS JULIO 2017"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-6465-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2017
Nombre de la Orden de Compra LSO-CP-072017-INSUMOS CLINICOPS JULIO 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-82-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 479052,7
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores17Unidad no definida2250200 GASA HIDROFILA 24X20 ROLLO AAGAS100 GASA ROLLO 100 YD.91.44 mt. 24X20 4 PLIEGUES CRANBERRY Ud. DESPACHAR TODO DE UNA SOLA VEZ $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.330 $ 161.330
42311505
Vendas o vendajes para uso general20000Unidad2250011 APOSITO ESTERIL 20X10 CM UNIDADAAAP1020 APOSITO GASA TEJIDA + ALGODON ESTERIL 10X20 Bolsa x 10 ud. DESPACHAR 5000 UNIDADES CADA MIERCOLES DEL MES DE JUNIO $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360.000 $ 2.360.000
Total Neto $ 2.521.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 479.053
TOTAL OC $ 3.000.383


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.