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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-6659-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LPS-CP-072024-INSUMOS PROGRAMA JULIO-AG |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
172805 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Sebastian |
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Razón Social |
JUAN SEBASTIÁN FERNÁNDEZ MORALES
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R.U.T. |
19.061.897-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juan Sebastian |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 40 | Botella | 1210122 LUSTRA MUEBLES CREMA 500 CC BOTELLA
| LUSTRA MUEBLES CREMA 500 CC BOTELLA
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$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.000
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$ 112.000
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60121703
| Accesorios para timbres | 5 | Unidad | 900022 REPUESTO ALMOHADILLA PARA TIMBRE AUTOMATICO UNIDAD
| REPUESTO ALMOHADILLA PARA TIMBRE AUTOMATICO UNIDAD |
$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.500
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$ 37.500
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 400 | Frasco | 1210080 JABON LIQUIDO CON DOSIFICADOR FRASCO
| JABON LIQUIDO CON DOSIFICADOR FRASCO |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 760.000
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$ 760.000
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Total Neto
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$ 909.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 172.805
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$ 1.082.305
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.