Orden de Compra. Nº2069-6659-AG24 "LPS-CP-072024-INSUMOS PROGRAMA JULIO-AG"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-6659-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-072024-INSUMOS PROGRAMA JULIO-AG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9153 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 172805
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Sebastian
Razón Social JUAN SEBASTIÁN FERNÁNDEZ MORALES
R.U.T. 19.061.897-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Sebastian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción40Botella1210122 LUSTRA MUEBLES CREMA 500 CC BOTELLA LUSTRA MUEBLES CREMA 500 CC BOTELLA $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
60121703
Accesorios para timbres5Unidad900022 REPUESTO ALMOHADILLA PARA TIMBRE AUTOMATICO UNIDAD REPUESTO ALMOHADILLA PARA TIMBRE AUTOMATICO UNIDAD $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción400Frasco1210080 JABON LIQUIDO CON DOSIFICADOR FRASCO JABON LIQUIDO CON DOSIFICADOR FRASCO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
Total Neto $ 909.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.805
TOTAL OC $ 1.082.305


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 19.061.897-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.