Orden de Compra. Nº
2069-6832-SE08
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PROGRAMA ASEO JULIO/2008.- (CLORO-CERAS-LAVALOZAS)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2069-6832-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2008
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA ASEO JULIO/2008.- (CLORO-CERAS-LAVALOZAS)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PROGRAMA ASEO JULIO/2008.- CORRESPONDE A LICITACION PUBLICA SEGUN ID. 2069-1546-LE07, LA CUAL SERA EMITIDA MENSUALMENTE.- SIGFE:149905.-
Proveniente de Licitación
2069-1546-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T.
61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T.
61.608.101-2
Dirección de Facturación
Gran Avenida 3204
Comuna
-1
Impuesto
125392,4
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
NORA DEL CARMEN MORA DONOSO
R.U.T.
3.804.743-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Cera líq. emulsionada concentrada inc. envase 20 ltrs.
45
Unidad
Cera líq. emulsionada concentrada inc. envase 20 ltrs.
1220401 CERA BLANCA CONCENTRADA
$ 1.097,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.365
$ 49.365
47131814
Limpiadores o pulidores de metal
10
kilogramo
Limpiadores o pulidores de metal
SAPOLIO CLORADO PULIDOR
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
12181502
Ceras naturales
173
Litro
Ceras naturales
CERA LIQUIDA BLANCA.-( 13 LTS EN ENVASES DE 1 LT)
$ 476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.348
$ 82.348
12181502
Ceras naturales
27
Litro
Ceras naturales
CERA ROJA AUTOBRILLANTE
$ 809,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.843
$ 21.843
12141901
Cloro Cl
760
Litro
Cloro Cl
CLORO ENVASADO AL 10%
$ 302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 229.520
$ 229.520
47131810
Productos para lavar platos
304
Litro
Productos para lavar platos
DETERGENTE LAVALOZA
$ 476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.704
$ 144.704
53131608
Jabones
11
Litro
Jabones
JABON LIQUIDO GLICERINA
$ 684,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.524
$ 7.524
53131608
Jabones
140
Litro
Jabones
JABON LIQUIDO DE TOCADOR
$ 476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.640
$ 66.640
47131805
Limpiadores de uso general
92
Litro
Limpiadores de uso general
DETERGENTE AMONIACADO
$ 598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.016
$ 55.016
Total Neto
$ 659.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 125.392
TOTAL OC
$ 785.352
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.