Orden de Compra. Nº2069-6832-SE08 "PROGRAMA ASEO JULIO/2008.- (CLORO-CERAS-LAVALOZAS)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-6832-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2008
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ASEO JULIO/2008.- (CLORO-CERAS-LAVALOZAS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA ASEO JULIO/2008.- CORRESPONDE A LICITACION PUBLICA SEGUN ID. 2069-1546-LE07, LA CUAL SERA EMITIDA MENSUALMENTE.- SIGFE:149905.-
Proveniente de Licitación 2069-1546-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna -1
Impuesto 125392,4
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NORA DEL CARMEN MORA DONOSO
R.U.T. 3.804.743-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Cera líq. emulsionada concentrada inc. envase 20 ltrs.45UnidadCera líq. emulsionada concentrada inc. envase 20 ltrs.1220401 CERA BLANCA CONCENTRADA $ 1.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.365 $ 49.365
47131814
Limpiadores o pulidores de metal10kilogramoLimpiadores o pulidores de metalSAPOLIO CLORADO PULIDOR $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
12181502
Ceras naturales173LitroCeras naturalesCERA LIQUIDA BLANCA.-( 13 LTS EN ENVASES DE 1 LT) $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.348 $ 82.348
12181502
Ceras naturales27LitroCeras naturalesCERA ROJA AUTOBRILLANTE $ 809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.843 $ 21.843
12141901
Cloro Cl760LitroCloro ClCLORO ENVASADO AL 10% $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.520 $ 229.520
47131810
Productos para lavar platos304LitroProductos para lavar platosDETERGENTE LAVALOZA $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.704 $ 144.704
53131608
Jabones11LitroJabonesJABON LIQUIDO GLICERINA $ 684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.524 $ 7.524
53131608
Jabones140LitroJabonesJABON LIQUIDO DE TOCADOR $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.640 $ 66.640
47131805
Limpiadores de uso general92LitroLimpiadores de uso generalDETERGENTE AMONIACADO $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.016 $ 55.016
Total Neto $ 659.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.392
TOTAL OC $ 785.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.