Orden de Compra. Nº2069-6863-SE18 "CCD-CP-092018-INSUMOS DENTAL-LQ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-6863-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2018
Nombre de la Orden de Compra CCD-CP-092018-INSUMOS DENTAL-LQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-132-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 176000,8
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales10Unidad2520753 SILICONA HIDROFILICA PARA IMPRESION POR CONDENSACION LIVIANA (REF: ORANWASH L 140 ML) TUBO 2520753 SILICONA HIDROFILICA PARA IMPRESION POR CONDENSACION LIVIANA (REF: ORANWASH L 140 ML) TUBO $ 9.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.700 $ 98.700
30201903
Unidades dentales10Unidad2520621 VIDRIO IONOMERO FOTOCURADO 2520621 VIDRIO IONOMERO FOTOCURADO $ 23.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000
30201903
Unidades dentales3Unidad2520129 CEMENTO VIDRIO IONOMERO 2520129 CEMENTO VIDRIO IONOMERO $ 12.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.950 $ 37.950
30201903
Unidades dentales10Unidad2520347 FRESA DIAMANTE A/V 2 REDONDA 2520347 FRESA DIAMANTE A/V 2 REDONDA $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
30201903
Unidades dentales10Unidad2520772 FRESA DIAMANTE A/V 4 REDONDA UNIDAD 2520772 FRESA DIAMANTE A/V 4 REDONDA UNIDAD $ 1.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.570 $ 18.570
30201903
Unidades dentales100Unidad2520615 TORNILLO ORTODONCIA SUPER 2520615 TORNILLO ORTODONCIA SUPER $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000
30201903
Unidades dentales30Paquete2520082 ALGINATO2520082 ALGINATO $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.500 $ 124.500
30201903
Unidades dentales20Frasco2520019 ACRILICO CORRIENTE POLVO2520019 ACRILICO CORRIENTE POLVO TERMOCURABLE $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
Total Neto $ 926.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.001
TOTAL OC $ 1.102.321


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.