Orden de Compra. Nº2069-6888-SE09 "PROGRAMA ASEO AGOSTO 2009"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-6888-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2009
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ASEO AGOSTO 2009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-692-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 12382,68
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico1000Unidad1220039 BOLSAS CAMISETAS 40X501220039 BOLSAS CAMISETAS 40X50 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.070
24111503
Bolsas de plástico2Paquete1220006 BOLSA DE BASURA 50 X 701220006 BOLSA DE BASURA 50 X 70 $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
39111702
Lámparas portátiles1Unidad0610397 LINTERNA GRANDE. 0610397 LINTERNA GRANDE. $ 4.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.243 $ 4.243
47131805
Limpiadores de uso general5Unidad1210182 GLASSEX MULTIUSO C/ GATILLO DE 500 CC. 1210182 GLASSEX MULTIUSO C/ GATILLO DE 500 CC. $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.735 $ 5.735
47131805
Limpiadores de uso general4kilogramo1210184 DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADORA AUTOMATICA. 1210184 DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADORA AUTOMATICA. $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
47131805
Limpiadores de uso general3Bidón1210192 LIMPIA PIASO AROMATIZADO BIDON DE 5 LTS. 1210192 LIMPIA PIASO AROMATIZADO BIDON DE 5 LTS. $ 2.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.890 $ 7.890
47131803
Desinfectantes domésticos18Unidad120030 LYSOFORM DESINFECTANTE SPRAY120030 LYSOFORM DESINFECTANTE SPRAY $ 1.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.702 $ 18.702
47131803
Desinfectantes domésticos5Frasco1210041 LAVALOZAS EN FRASCO. 1210041 LAVALOZAS EN FRASCO. $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.945 $ 4.945
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad1210045 ANTIGRASA DE PREFERENCIA GLASSEX 1210045 ANTIGRASA DE PREFERENCIA GLASSEX $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.339 $ 1.339
Total Neto $ 65.172
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.383
TOTAL OC $ 77.555


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.