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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-6928-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GOO-RS-062018-(CONVENIO REPARACIÓN- REPUESTOS)-TD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
339530 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
claudio alex schmied smith |
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Razón Social |
CLAUDIO ALEX SCHMIED SMITH
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R.U.T. |
5.782.241-4 |
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Sucursal |
claudio alex schmied smith |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30201901
| Unidades médicas | 1 | Unidad no definida | SSME0045 MANTENCIÓN CORRECTIVA Y REPARATIVA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO | MANTENCIÓN CORRECTIVA Y REPARATIVA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. ADMINISTRADOR PRESTACIÓN: JEFE UNIDAD EQUIPOS MÉDICOS. SEGÚN COT. N°09329; N°09330; N°09331; N°09332; N°09333; N°09334; N°9335 Y N°9336 |
$ 1.040.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.040.200
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$ 1.040.200
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30201901
| Unidades médicas | 1 | Unidad no definida | SSME0046 MANTENCION CORRECTIVA Y REPARATIVA DE INSTRUMENTAL DE LAPAROSCOPIA | MANTENCIÓN CORRECTIVA Y REPARATIVA DE INSTRUMENTAL DE LAPAROSCOPÍA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. ADMINISTRADOR DE LA PRESTACIÓN: JEFE UNIDAD DE EQUIPOS MÉDICOS. SEGÚN COT. N°09325;N°09326; N°09327 Y N°09328. |
$ 746.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 746.800
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$ 746.800
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Total Neto
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$ 1.787.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 339.530
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$ 2.126.530
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.