Orden de Compra. Nº2069-6928-SE18 "GOO-RS-062018-(CONVENIO REPARACIÓN- REPUESTOS)-TD"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-6928-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2018
Nombre de la Orden de Compra GOO-RS-062018-(CONVENIO REPARACIÓN- REPUESTOS)-TD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cdp-510 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 339530
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor claudio alex schmied smith
Razón Social CLAUDIO ALEX SCHMIED SMITH
R.U.T. 5.782.241-4
Sucursal claudio alex schmied smith
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0045 MANTENCIÓN CORRECTIVA Y REPARATIVA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICOMANTENCIÓN CORRECTIVA Y REPARATIVA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. ADMINISTRADOR PRESTACIÓN: JEFE UNIDAD EQUIPOS MÉDICOS. SEGÚN COT. N°09329; N°09330; N°09331; N°09332; N°09333; N°09334; N°9335 Y N°9336 $ 1.040.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.200 $ 1.040.200
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0046 MANTENCION CORRECTIVA Y REPARATIVA DE INSTRUMENTAL DE LAPAROSCOPIAMANTENCIÓN CORRECTIVA Y REPARATIVA DE INSTRUMENTAL DE LAPAROSCOPÍA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. ADMINISTRADOR DE LA PRESTACIÓN: JEFE UNIDAD DE EQUIPOS MÉDICOS. SEGÚN COT. N°09325;N°09326; N°09327 Y N°09328. $ 746.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 746.800 $ 746.800
Total Neto $ 1.787.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 339.530
TOTAL OC $ 2.126.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.