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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-7006-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IGS-FC-FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 2069-50-LP23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-50-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
2306448 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FARMALATINA LTDA. |
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Razón Social |
FARMALATINA LTDA
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R.U.T. |
79.728.570-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FARMALATINA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201902
| Unidades de laboratorio | 2400 | Caja | 2410049 ASA CALIBRADA 1 UL ESTERIL Y DESECHABLE CAJA (REF CAJA X 20 UD) | ASA CALIBRADA, PLASTICA, ESTERIL 1UL X 20UN
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$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.640.000
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$ 2.640.000
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30201902
| Unidades de laboratorio | 240 | Unidad | 2410002 ASA CALIBRADA 1 UL VERDE METALICA | ASA CALIBRADA, METALICA, 1UL MANGO VERDE
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$ 7.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.896.000
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$ 1.896.000
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30201902
| Unidades de laboratorio | 288 | Unidad | 2420073 PLACA SEROLOGICA 12 ANILLOS PARA VDR | PLACA AGLUTINACION VIDRIO, VDRL, 12 AREAS
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$ 26.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.603.200
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$ 7.603.200
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Total Neto
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$ 12.139.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.306.448
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$ 14.445.648
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.