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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-7054-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMA ALIMENTACION JULIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PRODUCTOS CORRESPONDEN A ALIMENTACION JULIO 2008. PROVEEDOR DEBE DESPACHAR EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 72 HRS. COMPROMISO SIGFE Nº 150628 |
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Proveniente de Licitación
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2069-1001-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
43620,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
VANESSA DEL CARMEN DESIDEL SILVA
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R.U.T. |
7.424.484-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192401
| DULCE DE MEMBRILLO STEIN DE KILO | 120 | kilogramo | DULCE DE MEMBRILLO STEIN DE KILO | DULCE MEMBRILLO EN ENVASE DE KILO |
$ 884,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 106.080
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$ 106.080
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50192401
| Mermeladas STEIN SIMILAR A MALLOA | 130 | kilogramo | Mermeladas STEIN SIMILAR A MALLOA | MERMELADA DE KILO, BUENA CALIDAD, NO MORA, NO FRUTILLA, NO FRAMBUESA. |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 123.500
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$ 123.500
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Total Neto
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$ 229.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.620
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$ 273.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.