|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2069-7217-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-07-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MLB-CP-07-SDMAC-COMPRA PROGRAMA JULIO CDT |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
|
Proveniente de Licitación
|
2069-172-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
|
|
R.U.T. |
61.608.101-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
|
Comuna |
San Miguel
|
|
Impuesto |
74347 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-07-2013 |
|
|
|
Proveedor |
GTC medical |
|
Razón Social |
GRUPO TEAM CHILE SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
76.011.899-0 |
|
Sucursal |
GTC medical |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42182002
| Anoscopios o proctoscopios | 2 | Unidad | 3400043 ANOSCOPIO PH031982 | 3400043 ANOSCOPIO PH031982 |
$ 195.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 391.300
|
$ 391.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 391.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 74.347
|
|
$ 465.647
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.