Orden de Compra. Nº
2069-7431-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2069-1179-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2069-7431-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-08-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2069-1179-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PROGRAMA ASEO SEPTIEMBRE.- AL FACTURAR, AGREGAR Nº DE ORDEN DE COMPRA O FOTOCOPIA.- SIGFE:108229.-
Proveniente de Licitación
2069-1179-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T.
61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T.
61.608.101-2
Dirección de Facturación
Gran Avenida 3204
Comuna
-1
Impuesto
19959,5
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Maximiliano Antonio Cañón Román
R.U.T.
4.218.011-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31261501
CAJA PLASTICA 35 LT.C/TAPA
10
Caja
CAJA PLASTICA 35 LT.C/TAPA
CAJAS PLASTICAS CON TAPA DE 35 LTS.
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.900
$ 28.900
47121501
CARR ESTRUJADOR 33 LT.
1
Unidad
CARR ESTRUJADOR 33 LT.
CARRO ESTRUJADOR DE MOPA DE 33 LTS
$ 28.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
47131804
GLASSEX MULTIUSO 500 CC.GATILLO
6
Unidad
GLASSEX MULTIUSO 500 CC.GATILLO
FRASCOS DE GLASSEX MULTIUSO GATILLO DE 500 CC
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
24112601
JARRO GRADUADO 1/2 LT.
2
Unidad
JARRO GRADUADO 1/2 LT.
JARROS PLASTICOS GRADUADOS DE 1/2 LTS
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
24112601
JARRO PLASTICO 1.5 LT.
10
Unidad
JARRO PLASTICO 1.5 LT.
JARROS PLASTICOS DE 1.5 LTS.
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
24112601
JARRO PLASTICO 2 LT.C/TAPA
5
Unidad
JARRO PLASTICO 2 LT.C/TAPA
JARROS PLASTICOS CON TAPA DE 2 LTS.
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
12181502
LIMPIADOR PISO FLOTANTE VIRGINIA 900 CC.
1
Unidad
LIMPIADOR PISO FLOTANTE VIRGINIA 900 CC.
FRASCO DE CERA PARA PISO FLOTANTE
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
15121802
WD-40 155 GR.
12
Unidad
WD-40 155 GR.
FRASCOS DE WD 4O LUBRICANTE
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.480
$ 21.480
24112601
JARRO GRADUADO 1 LT.
3
Unidad
JARRO GRADUADO 1 LT.
JARROS PLASTICOS GRADUADOS DE 1 LTS
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990
$ 990
47131811
KILO DETERGENTE RINSO MATIC
10
kilogramo
KILO DETERGENTE RINSO MATIC
DETERGENTE PARA MAQUINA LAVADORA (OMO- DRIVE-ARIEL-RINSO )
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
Total Neto
$ 105.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.960
TOTAL OC
$ 125.010
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.