Orden de Compra. Nº2069-7431-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2069-1179-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-7431-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2069-1179-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA ASEO SEPTIEMBRE.- AL FACTURAR, AGREGAR Nº DE ORDEN DE COMPRA O FOTOCOPIA.- SIGFE:108229.-
Proveniente de Licitación 2069-1179-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna -1
Impuesto 19959,5
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Maximiliano Antonio Cañón Román
R.U.T. 4.218.011-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31261501
CAJA PLASTICA 35 LT.C/TAPA10CajaCAJA PLASTICA 35 LT.C/TAPACAJAS PLASTICAS CON TAPA DE 35 LTS. $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
47121501
CARR ESTRUJADOR 33 LT.1UnidadCARR ESTRUJADOR 33 LT.CARRO ESTRUJADOR DE MOPA DE 33 LTS $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47131804
GLASSEX MULTIUSO 500 CC.GATILLO6UnidadGLASSEX MULTIUSO 500 CC.GATILLOFRASCOS DE GLASSEX MULTIUSO GATILLO DE 500 CC $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
24112601
JARRO GRADUADO 1/2 LT.2UnidadJARRO GRADUADO 1/2 LT.JARROS PLASTICOS GRADUADOS DE 1/2 LTS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
24112601
JARRO PLASTICO 1.5 LT.10UnidadJARRO PLASTICO 1.5 LT.JARROS PLASTICOS DE 1.5 LTS. $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
24112601
JARRO PLASTICO 2 LT.C/TAPA5UnidadJARRO PLASTICO 2 LT.C/TAPAJARROS PLASTICOS CON TAPA DE 2 LTS. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
12181502
LIMPIADOR PISO FLOTANTE VIRGINIA 900 CC.1UnidadLIMPIADOR PISO FLOTANTE VIRGINIA 900 CC.FRASCO DE CERA PARA PISO FLOTANTE $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
15121802
WD-40 155 GR.12UnidadWD-40 155 GR.FRASCOS DE WD 4O LUBRICANTE $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.480 $ 21.480
24112601
JARRO GRADUADO 1 LT.3UnidadJARRO GRADUADO 1 LT.JARROS PLASTICOS GRADUADOS DE 1 LTS $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
47131811
KILO DETERGENTE RINSO MATIC10kilogramoKILO DETERGENTE RINSO MATICDETERGENTE PARA MAQUINA LAVADORA (OMO- DRIVE-ARIEL-RINSO ) $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
Total Neto $ 105.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.960
TOTAL OC $ 125.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.