Orden de Compra. Nº2069-7618-SE18 "ATF-CE-082018-MAT.GASFITERIA 4 PULGADAS-TD"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-7618-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ATF-CE-082018-MAT.GASFITERIA 4 PULGADAS-TD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 20.481 establece plazo 45 días Partida del Minist. de Salud: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 66453,64
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142108
Tubería de bronce2Unidad no definida0630255 CODO DE BRONCE SO 4" X 45° UNIDADCODOS 4" X 45° BRONCE $ 55.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.800 $ 111.800
31282306
Piezas de cobre formados por estiramiento por pres2Unidad0630253 COPLA DE COBRE SO 4" UNIDADCOPLAS 4" COBRE $ 13.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.996 $ 27.996
23171509
Soldadura4Unidad630625 SOLDADURA ESTANO 50% CARRETE DE 500 GRS UNIDAD CARRETES SOLDADURA ESTAÑO INDEP 1/2 KILO $ 8.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.160 $ 33.160
40142108
Tubería de bronce1Unidad0630254 UNION AMERICANA SO 4" UNIDADUNION AMAERICANA 4" A SOLDAR BRONCE $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
31231302
Tubería de cobre2Metro Lineal0630251 CAÑERIA COBRERIA TIPO L 4" METROMETRO DE CAÑERIA TIPO L 4" $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.800 $ 119.800
Total Neto $ 349.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.454
TOTAL OC $ 416.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.