Orden de Compra. Nº2069-7725-SE19 "MPM-CP-092019-SDMAC- INSUMOS DENTALES-LQ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-7725-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2019
Nombre de la Orden de Compra MPM-CP-092019-SDMAC- INSUMOS DENTALES-LQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-132-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10118 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 65794,91
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades dentales10Unidad2520302 FRESA CARBIDE A/V 6 REDONDA 2520302 FRESA CARBIDE A/V 6 REDONDA $ 1.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.350 $ 14.350
30201903
Unidades dentales6Caja2520536 PASTA ZINQUENOLICA 2520536 PASTA ZINQUENOLICA $ 14.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.354 $ 87.354
30201903
Unidades dentales3Unidad no definida2520129 CEMENTO VIDRIO IONOMERO 2520129 CEMENTO VIDRIO IONOMERO $ 12.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.950 $ 37.950
30201903
Unidades dentales40Paquete2520082 ALGINATO 2520082 ALGINATO $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.000 $ 166.000
30201903
Unidades dentales3Frasco2520771 ADHESIVO DENTAL (REFERENCIA SINGLE BOND) FRASCO 2520771 ADHESIVO DENTAL (REFERENCIA SINGLE BOND) FRASCO $ 13.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.635 $ 40.635
Total Neto $ 346.289
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.795
TOTAL OC $ 412.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.