Orden de Compra. Nº2069-773-SE26 "AHF-CX-012026-COMPRA EXTRA 30204-LP"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-773-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra AHF-CX-012026-COMPRA EXTRA 30204-LP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-24-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3130 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 667280
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVOSALUD
Razón Social NOVOSALUD SPA
R.U.T. 76.768.780-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVOSALUD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291610
Planas quirúrgicas4000Unidad2250091 CUBIERTA DE MESA ARSENALERA ESTERIL DOBLE EMPAQUE UNIDAD CUBIERTA DE MESA ARSENALERA ESTERIL DOBLE EMPAQUE UNIDAD $ 878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.512.000 $ 3.512.000
Total Neto $ 3.512.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 667.280
TOTAL OC $ 4.179.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.