Orden de Compra. Nº2069-7804-SE19 "MPM-CP-102019-SDMAC- INSUMOS DENTALES-LQ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-7804-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MPM-CP-102019-SDMAC- INSUMOS DENTALES-LQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-132-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10837 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 94703,6
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales10Caja2520170 CONO GUTAPERCHA 30 2520170 CONO GUTAPERCHA 30 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
30201903
Unidades dentales10Caja2520136 CERA ROSADA3001000150 CERA ROSADA ECOCERA Nº 7 INVIERNO 1 Lb. $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
30201903
Unidades dentales10Caja2520131 CERA AMARILLA3001000151 CERA AMARILLA ECOCERA Nº 7 INVIERNO 1 Lb. $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
30201903
Unidades dentales10Caja2520169 CONO GUTAPERCHA 25 2520169 CONO GUTAPERCHA 25 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
30201903
Unidades dentales300Unidad2520561 PLACA LACA SUPERIOR 2520561 PLACA LACA SUPERIOR $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
30201903
Unidades dentales105Unidad2520265 EYECTOR DE SALIVA TRANSP. DESE 2520265 EYECTOR DE SALIVA TRANSP. DESE $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
30201903
Unidades dentales70kilogramo2520631 YESO PIEDRA 2520631 YESO PIEDRA $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.300 $ 202.300
30201903
Unidades dentales6Kit2520437 GOMA DIQUE2520437 GOMA DIQUE $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.340 $ 32.340
30201903
Unidades dentales2Kit2520443 HEMOSTATICO LOCAL-GELITA1501000400 GELITA HEMOST. EST. INDIV. 1 x 1 x 1 cms. BLISTER 10 u. HEMOSPON TECHNEW $ 3.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260 $ 7.260
30201903
Unidades dentales10Frasco2520034 ACRILICO RAPIDO POLVO EN CUBETA 250 GR. 2520034 ACRILICO RAPIDO POLVO EN CUBETA 250 GR. $ 4.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.300 $ 43.300
30201903
Unidades dentales4Frasco2520035 ACRILICO RAPIDO TRANSPARENTE 250 GRS 2520035 ACRILICO RAPIDO TRANSPARENTE 250 GRS $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
30201903
Unidades dentales20Frasco2520032 ACRILICO RAPIDO LIQUIDO 2520032 ACRILICO RAPIDO LIQUIDO $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800
Total Neto $ 498.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.704
TOTAL OC $ 593.144


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.