Orden de Compra. Nº2069-7906-SE22 "IGS-RS-082022-DETERMINACIONES DE EXÁMENES PARA LABORATORIO CENTRAL AGOSTO 2022"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-7906-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2022
Nombre de la Orden de Compra IGS-RS-082022-DETERMINACIONES DE EXÁMENES PARA LABORATORIO CENTRAL AGOSTO 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-29-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10104 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 1374313,7
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO BIOS S.A.
Razón Social GRUPO BIOS S.A.
R.U.T. 96.540.690-5
Sucursal GRUPO BIOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos15433UnidadSSCC0117 DETERMINACIÓN PROTROMBINA EQUIPO COAGULOMETRODETERMINACION PROTROMBINA EQUIPO COAGULOMETRO $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.784.230 $ 4.784.230
41116004
Reactivos de analizadores químicos7818UnidadSSCC0118 DETERMINACIÓN TTPK EQUIPO COAGULOMETRODETERMINACION TTPK EQUIPO COAGULOMETRO $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.423.580 $ 2.423.580
41116004
Reactivos de analizadores químicos82UnidadSSCC0119 DETERMINACIÓN FIBRINÓGENO EQUIPO COAGULOMETRO DETERMINACION FIBRINOGENO EQUIPO COAGULOMETRO $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.420 $ 25.420
Total Neto $ 7.233.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.374.314
TOTAL OC $ 8.607.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.