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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-8110-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AHF-CP-032025-INSUMOS CLINICOS MARZO-LE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-12-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
45294,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-03-2025 |
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42293603
| Sondas quirúrgicas | 20 | Unidad | 2220746 SONDA FOLEY Nº 20 * 2 VIAS UNIDAD
| SONDA FOLEY Nº 20 * 2 VIAS UNIDAD
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$ 629,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.580
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$ 12.580
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42293603
| Sondas quirúrgicas | 230 | Unidad | 2220883 SONDA NELATON N°10 DESECHABLE UNIDAD
| SONDA NELATON N°10 DESECHABLE UNIDAD (CAJA X 10)
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$ 498,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.540
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$ 114.540
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42293603
| Sondas quirúrgicas | 30 | Unidad | 2220788 SONDA FOLEY 100% SILICONA Nº 20 * 2 VIAS UNIDAD
| SONDA FOLEY 100% SILICONA Nº 20 * 2 VIAS UNIDAD
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$ 3.709,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.270
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$ 111.270
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Total Neto
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$ 238.390
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.294
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$ 283.684
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.