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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-8311-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FRUTAS Y VERDURAS FRESCA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FRUTAS Y VERDURAS FRESCA
ID. 2069-1157-CO07
DESPACHAR EL 28-09-2007-
SIGFE Nª112089 |
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Proveniente de Licitación
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2069-1157-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
30510,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
RITA DEL CARMEN ROA LARA
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R.U.T. |
9.768.133-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 22 | Unidad | Verduras frescas | APIO. DE 1 1/2 KGS POR PAQUETE |
$ 590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.980
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$ 12.980
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50101634
| Fruta fresca | 18 | Unidad | Fruta fresca | NARANJAS. CALIBRE 200 GR. DE MESA |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.400
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$ 5.400
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50101538
| Verduras frescas | 360 | Unidad | Verduras frescas | PAPAS. MALLA DE 10 KGS, LIMPIAS Y SANAS |
$ 395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.200
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$ 142.200
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Total Neto
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$ 160.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.510
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$ 191.090
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.