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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-832-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LPS-CP-02-INSUMOS CLINICOS-LP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-231-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.481 del año 2015, que indica: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
25650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-01-2017 |
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Proveedor |
Dolphin Medical y Cía. Ltda. |
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Razón Social |
DOLPHIN MEDICAL Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.783.690-0 |
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Sucursal |
Dolphin Medical y Cía. Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42201809
| Inyectores de agentes de contraste para los sistem | 5 | Unidad no definida | 3400398 INYECTOR ENDOSCOPICO (REF FUJINON) UNIDAD | Aguja de Escleroterapia Click-Tip™ 22G, largo Aguja 4mm180cm Cod: 01-19-180 |
$ 27.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.000
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$ 135.000
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Total Neto
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$ 135.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.650
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$ 160.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.