Orden de Compra. Nº2069-8403-SE17 "MFA-CP-092017-PROGRAMA DENTAL SEPTIEMBRE-LQ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-8403-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2017
Nombre de la Orden de Compra MFA-CP-092017-PROGRAMA DENTAL SEPTIEMBRE-LQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-132-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 Días según Bases Administrativas
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 39075,4
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales15Caja2520170 CONO GUTAPERCHA 302520170 CONO GUTAPERCHA 30 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
30201903
Unidades dentales15Caja2520171 CONO GUTAPERCHA 352520171 CONO GUTAPERCHA 35 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
30201903
Unidades dentales4Caja2520445 HIDROXIDO DE CALCIO " DYCAL"2520445 HIDROXIDO DE CALCIO " DYCAL" $ 8.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.520
30201903
Unidades dentales200Unidad2520561 PLACA LACA SUPERIOR2520561 PLACA LACA SUPERIOR $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30201903
Unidades dentales6Kit2520443 HEMOSTATICO LOCAL-GELITA2520443 HEMOSTATICO LOCAL-GELITA $ 3.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.780 $ 21.780
30201903
Unidades dentales2Frasco2520003 ACEITE PARA TURBINA FRASCO2520003 ACEITE PARA TURBINA FRASCO $ 12.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.060 $ 25.060
30201903
Unidades dentales20Frasco2520018 ACRILICO CORRIENTE LIQUIDO FRASCO2520018 ACRILICO CORRIENTE LIQUIDO FRASCO $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
Total Neto $ 205.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.075
TOTAL OC $ 244.735


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.