|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2069-8523-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-07-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
KEA-CE-RFMIN-07-ADQUISICIÓN CITÓFONOS PARA ARCHIVO.TD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
|
|
R.U.T. |
61.608.101-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
98646,67 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
L&LConst |
|
Razón Social |
LUIS SALUSTIANO LARA AVALOS
|
|
R.U.T. |
8.311.303-0 |
|
Sucursal |
L&LConst |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43221525
| Sistemas de intercomunicadores | 1 | Unidad no definida | Correspondiente al suministro e instalación de cotófonos el la Unidad de Archivos del edificio CDT.
Según cotización Nº01072015(2) con fecha 01/07/2015. | Correspondiente al suministro e instalación de cotófonos el la Unidad de Archivos del edificio CDT.
Según cotización Nº01072015(2) con fecha 01/07/2015. |
$ 403.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 403.100
|
$ 403.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 403.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 116.093
|
|
IVA 19 %
|
$ 98.647
|
|
$ 617.840
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.