Orden de Compra. Nº2069-8523-SE15 "KEA-CE-RFMIN-07-ADQUISICIÓN CITÓFONOS PARA ARCHIVO.TD"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-8523-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2015
Nombre de la Orden de Compra KEA-CE-RFMIN-07-ADQUISICIÓN CITÓFONOS PARA ARCHIVO.TD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 98646,67
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor L&LConst
Razón Social LUIS SALUSTIANO LARA AVALOS
R.U.T. 8.311.303-0
Sucursal L&LConst
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43221525
Sistemas de intercomunicadores1Unidad no definidaCorrespondiente al suministro e instalación de cotófonos el la Unidad de Archivos del edificio CDT. Según cotización Nº01072015(2) con fecha 01/07/2015.Correspondiente al suministro e instalación de cotófonos el la Unidad de Archivos del edificio CDT. Según cotización Nº01072015(2) con fecha 01/07/2015. $ 403.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.100 $ 403.100
Total Neto $ 403.100
Descuento $ 0
Cargos $ 116.093
IVA  19  % $ 98.647
TOTAL OC $ 617.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.