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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-853-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BMC-CP-022025-INSUMOS CLINICOS FEBRERO-LQ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-139-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
20862 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-01-2025 |
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Proveedor |
REUTTER S.A |
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Razón Social |
REUTTER S A
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R.U.T. |
81.210.400-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REUTTER S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311512
| Esponjas de gasa | 53 | Caja | 2240103 TULL DE GASA PARAFINADA 10X10 POR UNIDAD (REF GELONET)
| TULL DE GASA PARAFINADA 10X10 POR UNIDAD (REF GELONET)
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$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.200
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$ 74.200
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42311532
| Apósitos secos | 4 | Caja | 2240242 APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO 10 X10 CAJA
| APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO 10 X10 CAJA
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$ 8.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.600
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$ 35.600
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Total Neto
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$ 109.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.862
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$ 130.662
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.