Orden de Compra. Nº2069-8570-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2069-1741-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-8570-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2069-1741-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITUD DE MATERIALES PARA EDIFICIO CDT Nº2, SEGUN CORREO ELECTRONICO DEL 07-NOV/2006.- FAVOR COTIZAR LO QUE SE ESTA SOLICITANDO.- AL FACTURAR,AGREGAR Nº DE ORDEN DE COMPRA O FOTOCOPIA.-
Proveniente de Licitación 2069-1741-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 7798,55
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ICERE VIVIANA CEPEDA VEGA
R.U.T. 10.777.951-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar de espuma de 12cms5UnidadRodillos de pintar de espuma de 12cmsRODILLOS DE ESPUMA DE 12 CMS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
31211906
Rodillos de pintar de espuma de 9cms5UnidadRodillos de pintar de espuma de 9cmsRODILLOS DE ESPUMA DE 9 CMS $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.775 $ 2.775
31161620
perno cocina de 3/16" x 3" con tuerca20Unidadperno cocina de 3/16" x 3" con tuercaPERNOS COCINA 3 / 16 " X 3/10" CON TUERCA $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440 $ 440
31161620
Perno coche de 1/4" x 3" con tuerca20UnidadPerno coche de 1/4" x 3" con tuercaPERNOS COCHE 1/4 X 3" CON TUERCA $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540
31162203
Remache pop de 4mm x 12mm500UnidadRemache pop de 4mm x 12mmREMACHES POP 4 X 12 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.350
31162506
tarugos plasticos de 6mm100Unidadtarugos plasticos de 6mmTARUGOS MADERA 6 MM $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 470
31162506
tarugos plasticos de 8mm100Unidadtarugos plasticos de 8mmTARUGOS MADERA 8 MM $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31201601
acero liquido3Unidadacero liquidoTUBOS DE ACERO LIQUIDO $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
31191506
Discos de corte metal de 4.1/2" rasta5UnidadDiscos de corte metal de 4.1/2" rastaDISCOS CORTE DE 4" $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
23171504
soplete portatil a gas butano1Unidadsoplete portatil a gas butanoSOPLETE PORTATIL A GAS BUTANO $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990
31191501
pliego de lija al agua grano 180 isesa20Pliegopliego de lija al agua grano 180 isesaLIJA AL AGUA $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180
39121311
cinta aislante super 33 marca 3M5Rollocinta aislante super 33 marca 3MCINTA VINILICA 3 M Nº 33 SUPER $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31201501
Rollo de teflon de 1"10RolloRollo de teflon de 1"CINTA TEFLON DE 1" $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31201501
Rollos de teflon de 3/4"10RolloRollos de teflon de 3/4"CINTA TEFLON DE 3/4" $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31201501
Rollo de teflon de 1/2"10RolloRollo de teflon de 1/2"CINTA TEFLON DE 1/2" $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
Total Neto $ 41.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 7.799
TOTAL OC $ 48.844


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.