|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2069-8581-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MPM-CP-112019-SDMAC- INSUMOS DENTALES-LQ |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2069-132-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
|
|
R.U.T. |
61.608.101-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
|
Comuna |
San Miguel
|
|
Impuesto |
89962,91 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-10-2019 |
|
|
|
Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
|
Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.595.850-9 |
|
Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201903
| Unidades dentales | 6 | Caja | 2520536 PASTA ZINQUENOLICA
| 2520536 PASTA ZINQUENOLICA
|
$ 14.559,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 87.354
|
$ 87.354
|
30201903
| Unidades dentales | 6 | Caja | 2520129 CEMENTO VIDRIO IONOMERO
| 2520129 CEMENTO VIDRIO IONOMERO
|
$ 12.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.900
|
$ 75.900
|
30201903
| Unidades dentales | 50 | Paquete | 2520082 ALGINATO
| 2520082 ALGINATO
|
$ 4.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 207.500
|
$ 207.500
|
30201903
| Unidades dentales | 6 | Tubo | 2520040 ACTIVADOR BAYER
| 2520040 ACTIVADOR BAYER
|
$ 10.350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 62.100
|
$ 62.100
|
30201903
| Unidades dentales | 3 | Frasco | 2520771 ADHESIVO DENTAL (REFERENCIA SINGLE BOND) FRASCO
| 2520771 ADHESIVO DENTAL (REFERENCIA SINGLE BOND) FRASCO
|
$ 13.545,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.635
|
$ 40.635
|
|
|
Total Neto
|
$ 473.489
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 89.963
|
|
$ 563.452
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.