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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-8790-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-10-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2069-1413-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
DESPACHAR A LA BREVEDAD COMPRA SOLICITADA EN CONSOLIDADO DEL 24/09 AL 05/10/07. INFORMATICA.
COMPROMISO SIGFE:113740 |
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Proveniente de Licitación
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2069-1413-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
12065 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
PRODUCTOS ELECTRONICOS Y COMPUTACIONALES LIMITADA
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R.U.T. |
78.502.190-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43222611
| Markvision value memoria Dimm 512mb PC133 SDram | 1 | Unidad | Markvision value memoria Dimm 512mb PC133 SDram | Modulo de memoria DIMM, 512Mb PC-133 |
$ 24.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.500
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$ 24.500
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43222611
| SWITCH D-LINK 24PT 10/100 DES-1024D 220V | 1 | Unidad | SWITCH D-LINK 24PT 10/100 DES-1024D 220V | Swich 24 bocas, RJ-45 D-Link |
$ 39.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.000
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$ 39.000
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Total Neto
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$ 63.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.065
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$ 75.565
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.