|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2069-8817-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-10-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MRG-RS-092018-PERS.ADMINISTRATIVO-2069-42-LQ18 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2069-42-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
|
|
R.U.T. |
61.608.101-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
3747029,425 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CORPORACION AYUDA AL HOSPITAL BARROS LUCO |
|
Razón Social |
CORP DE AYUDA AL HOSPITAL BARROS LUCO
|
|
R.U.T. |
65.143.510-2 |
|
Sucursal |
CORPORACION AYUDA AL HOSPITAL BARROS LUCO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111601
| Personal administrativo temporal | 1 | Unidad no definida | SSPP0018 PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SECRETARIAS | SSPP0018 PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SECRETARIAS |
$ 19.721.208,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.721.208
|
$ 19.721.208
|
|
|
Total Neto
|
$ 19.721.208
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.747.029
|
|
$ 23.468.237
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.