Orden de Compra. Nº2069-8939-SE19 "SCG-CP-112019-DESINFECTANTES Y JABONES-LQ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-8939-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2019
Nombre de la Orden de Compra SCG-CP-112019-DESINFECTANTES Y JABONES-LQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-133-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12924 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 366044,5
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A
Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A
R.U.T. 79.581.120-6
Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201901
Unidades médicas210Botella2110116 VASELINA LIQUIDA 1000 ML BOTELLA2110116 VASELINA LIQUIDA 1000 ML BOTELLA $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.000 $ 651.000
30201901
Unidades médicas113Botella2110139 JABON CLORHEXIDINA AL 2% EN 340 ML CON DOSIFICADO2110139 JABON CLORHEXIDINA AL 2% EN 340 ML CON DOSIFICADO $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.570 $ 213.570
30201901
Unidades médicas340Frasco 2110041 CLORHEXIDINA TOPICA ACUOSA TRANSPARENTES AL 2% EN 125 ML BOTELLA UNIDAD 2110041 CLORHEXIDINA TOPICA ACUOSA TRANSPARENTES AL 2% EN 125 ML BOTELLA UNIDAD $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.000 $ 391.000
30201901
Unidades médicas422Frasco2110130 ALCOHOL GEL 70º DE 340 ML CON DOSIFICADOR FRASCO2110130 ALCOHOL GEL 70º DE 340 ML CON DOSIFICADOR FRASCO $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.980 $ 670.980
Total Neto $ 1.926.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 366.044
TOTAL OC $ 2.292.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.