|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2069-9075-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-07-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MES-CP-07-VERDURAS CONGELADAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2069-291-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
|
|
R.U.T. |
61.608.101-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
8230,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-07-2014 |
|
|
|
Proveedor |
apolo 8 |
|
Razón Social |
JAIME ALFONSO GONZALEZ PAREDES
|
|
R.U.T. |
8.093.157-3 |
|
Sucursal |
apolo 8 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101539
| Verduras congeladas | 4 | kilogramo | 0110028 CHOCLO CONGELADO | CHOCLO CONGELADO |
$ 1.360,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.440
|
$ 5.440
|
50101539
| Verduras congeladas | 5 | kilogramo | 0110010 ARVEJAS CONGELADAS | ARVEJAS CONGELADAS |
$ 1.360,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.800
|
$ 6.800
|
50101539
| Verduras congeladas | 21 | kilogramo | 0110086 POROTO VERDE CONGELADO | POROTO VERDE CONGELADO |
$ 1.480,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.080
|
$ 31.080
|
|
|
Total Neto
|
$ 43.320
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.231
|
|
$ 51.551
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.