Orden de Compra. Nº2069-9107-SE18 "SCG-CP-112018-INSUMOS CLINICOS-LQ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-9107-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-10-2018
Nombre de la Orden de Compra SCG-CP-112018-INSUMOS CLINICOS-LQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-132-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 115094,4
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales25Caja2520437 GOMA DIQUE 2520437 GOMA DIQUE $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.750 $ 134.750
30201903
Unidades dentales5Unidad2520003 ACEITE PARA TURBINA FRASCO 2520003 ACEITE PARA TURBINA FRASCO $ 12.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.650 $ 62.650
30201903
Unidades dentales10Unidad2520696 PIEDRA DE ARCANZA PARA ALTA VELOCIDAD 2520696 PIEDRA DE ARCANZA PARA ALTA VELOCIDAD $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
30201903
Unidades dentales100Unidad2520560 PLACA LACA INFERIOR 2520560 PLACA LACA INFERIOR $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30201903
Unidades dentales200Unidad2520561 PLACA LACA SUPERIOR 2520561 PLACA LACA SUPERIOR $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30201903
Unidades dentales12Kit2520443 HEMOSTATICO LOCAL-GELITA 2520443 HEMOSTATICO LOCAL-GELITA $ 3.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.560 $ 43.560
30201903
Unidades dentales100Kit2520631 YESO PIEDRA 2520631 YESO PIEDRA $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.000 $ 289.000
30201903
Unidades dentales10Frasco2520018 ACRILICO CORRIENTE LIQUIDO FRASCO2520018 ACRILICO CORRIENTE LIQUIDO FRASCO $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
Total Neto $ 605.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.094
TOTAL OC $ 720.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.