|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2069-9138-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-10-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION CUBIERTA SCANER CABL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
|
|
R.U.T. |
61.608.101-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
|
Comuna |
San Miguel
|
|
Impuesto |
151015,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JL CONSTRUCCIONES |
|
Razón Social |
JUAN CARLOS LOBOS LARA
|
|
R.U.T. |
6.491.132-5 |
|
Sucursal |
JL CONSTRUCCIONES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131502
| Construcción de casas | 1 | Unidad no definida | REPARACIONES DE FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA EN TAC MULTICORTE Y RX DIGITAL, SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO | REPARACIONES DE FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA EN TAC MULTICORTE Y RX DIGITAL, SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO |
$ 794.820,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 794.820
|
$ 794.820
|
|
|
Total Neto
|
$ 794.820
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 151.016
|
|
$ 945.836
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.