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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-920-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-01-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FJAR-CP-01-PROGRAMA ENERO ASEO 2012 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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Proveniente de Licitación
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2069-543-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
16891 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COTACO - Casa Matriz |
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Razón Social |
CIA TRATAMIENTOS DE AGUA Y COMBUSTION LTDA
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R.U.T. |
81.286.300-2 |
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Sucursal |
COTACO - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 700 | Unidad | 0670005 SAL PARA CALDERAS
DESPACHAR 700 KG A ESTERILIZACION | Se cotiza COTASAL (sal para calderas), en sacos de 50 Kg c/u.
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$ 127,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.900
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$ 88.900
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Total Neto
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$ 88.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.891
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$ 105.791
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.