Orden de Compra. Nº2069-9385-SE10 "PROGRAMA ASEO Y ARTICULOS VARIOS OCTUBRE 2010"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-9385-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2010
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ASEO Y ARTICULOS VARIOS OCTUBRE 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-759-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 70810,34
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTECEDOR NACIONAL
Razón Social NELSON DAVID MUNOZ DIAZ
R.U.T. 12.812.458-6
Sucursal ABASTECEDOR NACIONAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes1Bidón1210176 DESODORANTE AMBIENTAL EN BIDON DE 5 LTS. DESODORANTE AMBIENTAL EN BIDON DE 5 LTS. $ 18.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.954 $ 18.954
47131811
Productos de lavandería8Unidad1210013 CIF LIQUIDO MULTIUSOCIF LIQUIDO MULTIUSO $ 2.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.632 $ 23.632
42132202
Dediles4Unidad0210108 GUANTES PROTECTORES DE LANA GUANTES PROTECTORES DE LANA $ 1.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.940
47131801
Limpiadores de suelos3Unidad1220394 VIRUTILLA LIQUIDA VIRUTILLA LIQUIDA $ 3.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.962 $ 10.962
47131805
Limpiadores de uso general4Unidad1220353 SQUEGEE DOBLE P/PISOSQUEGEE DOBLE P/PISO $ 6.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.348 $ 26.348
47131805
Limpiadores de uso general2Litro1210018 CLORO ENVASADO CLOROXCLORO ENVASADO CLOROX $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.996 $ 1.996
42132202
Dediles473Par1220183 PARES DE GUANTEX DE LATEX DE ALTO RIESGO 400 TALLA M 73 TALLA LPARES DE GUANTEX DE LATEX DE ALTO RIESGO 400 TALLA M 73 TALLA L $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.854 $ 282.854
Total Neto $ 372.686
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.810
TOTAL OC $ 443.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.