|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2069-9385-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-10-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMA ASEO Y ARTICULOS VARIOS OCTUBRE 2010 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2069-759-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
|
|
R.U.T. |
61.608.101-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
70810,34 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ABASTECEDOR NACIONAL |
|
Razón Social |
NELSON DAVID MUNOZ DIAZ
|
|
R.U.T. |
12.812.458-6 |
|
Sucursal |
ABASTECEDOR NACIONAL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131816
| Desodorantes | 1 | Bidón | 1210176 DESODORANTE AMBIENTAL EN BIDON DE 5 LTS. | DESODORANTE AMBIENTAL EN BIDON DE 5 LTS.
|
$ 18.954,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.954
|
$ 18.954
|
47131811
| Productos de lavandería | 8 | Unidad | 1210013 CIF LIQUIDO MULTIUSO | CIF LIQUIDO MULTIUSO
|
$ 2.954,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.632
|
$ 23.632
|
42132202
| Dediles | 4 | Unidad | 0210108 GUANTES PROTECTORES DE LANA | GUANTES PROTECTORES DE LANA
|
$ 1.985,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.940
|
$ 7.940
|
47131801
| Limpiadores de suelos | 3 | Unidad | 1220394 VIRUTILLA LIQUIDA | VIRUTILLA LIQUIDA
|
$ 3.654,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.962
|
$ 10.962
|
47131805
| Limpiadores de uso general | 4 | Unidad | 1220353 SQUEGEE DOBLE P/PISO | SQUEGEE DOBLE P/PISO
|
$ 6.587,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.348
|
$ 26.348
|
47131805
| Limpiadores de uso general | 2 | Litro | 1210018 CLORO ENVASADO CLOROX | CLORO ENVASADO CLOROX
|
$ 998,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.996
|
$ 1.996
|
42132202
| Dediles | 473 | Par | 1220183 PARES DE GUANTEX DE LATEX DE ALTO RIESGO
400 TALLA M 73 TALLA L | PARES DE GUANTEX DE LATEX DE ALTO RIESGO 400 TALLA M 73 TALLA L
|
$ 598,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 282.854
|
$ 282.854
|
|
|
Total Neto
|
$ 372.686
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 70.810
|
|
$ 443.496
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.