Orden de Compra. Nº2069-9798-SE22 "CGM-112022-MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS DE FOTOTERAPIA Y CUNAS DE PROCEDIMIENTOS-LQ20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-9798-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2022
Nombre de la Orden de Compra CGM-112022-MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS DE FOTOTERAPIA Y CUNAS DE PROCEDIMIENTOS-LQ20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-137-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14542 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud, a contar de la fecha de la recepción de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 202870,98
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PVequip: Servicio Técnico
Razón Social PV EQUIP SA
R.U.T. 79.895.670-1
Sucursal PVequip: Servicio Técnico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0516 MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPO FOTOTERAPIA GENERAL ELECTRIC LULLABY LED PHOTOTERAPY SYSTEMMANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPO FOTOTERAPIA GENERAL ELECTRIC LULLABY LED PHOTOTERAPY SYSTEM CUOTA 20/36 $ 203.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.870 $ 203.870
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0267 MANTENCIóN PREVENTIVA A CUNA DE PROCEDIMIENTOS GENERAL ELECTRIC GIRAFFE BEBBED WARMERMANTENCIóN PREVENTIVA A CUNA DE PROCEDIMIENTOS GENERAL ELECTRIC GIRAFFE BEBBED WARMER CUOTA 20/36 $ 492.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.030 $ 492.030
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0093 MANTENCION CORRECTIVA A FOTOTERAPIA GENERAL ELECTRIC LULLABY LED PHOTOTERAPY SYSTEMMANTENCION CORRECTIVA A FOTOTERAPIA GENERAL ELECTRIC LULLABY LED PHOTOTERAPY SYSTEM Cotización 119367 $ 130.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.229 $ 130.229
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0198 MANTENCIóN CORRECTIVA A CUNA DE PROCEDIMIENTOS GENERAL ELECTRIC GIRAFFE BEBBED WARMERMANTENCIóN CORRECTIVA A CUNA DE PROCEDIMIENTOS GENERAL ELECTRIC GIRAFFE BEBBED WARMER $ 241.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.613 $ 241.613
Total Neto $ 1.067.742
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 202.871
TOTAL OC $ 1.270.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.