Orden de Compra. Nº2069-982-SE25 "AHF-CP-02025-INSUMOS CLINICOS FEBRERO-LR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-982-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2025
Nombre de la Orden de Compra AHF-CP-02025-INSUMOS CLINICOS FEBRERO-LR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-35-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3115 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 2595400
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42222102
Carriles o estantes para sistemas de infusión intr3500Unidad2250020 BAJADA PARA BOMBA DEDICADA (REF.8270358SP) UNIDAD BAJADA PARA BOMBA DEDICADA (REF.8270358SP) UNIDAD CAJA X 100 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250.000 $ 12.250.000
42222102
Carriles o estantes para sistemas de infusión intr300Unidad2250718 BAJADAS BOMBA FOTOSENSIBLE BAJADAS BOMBA FOTOSENSIBLE CAJA X 100 $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.000 $ 1.410.000
Total Neto $ 13.660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.595.400
TOTAL OC $ 16.255.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.