Orden de Compra. Nº2069-9823-SE12 "MES-CP-10-EQUIPOS MEDICOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-9823-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MES-CP-10-EQUIPOS MEDICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-284-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 163339,2
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142301
Etiquetas médicas de uso general108Unidad3472660 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS DE ESTERILIZACION PARA MAQUINA 3M M12256B COLORES ROJO Y VERDEETIQUETAS AUTOADHESIVAS DE ESTERILIZACION PARA MAQUINA 3M M12256B COLORES ROJO Y VERDE, CAJA X 12, MARCA 3M (MAQUINAS 3M M12256B SE ENCUENTRAN EN COMODATO SERVICIO DE ESTERILIZACION) $ 7.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 859.680 $ 859.680
Total Neto $ 859.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.339
TOTAL OC $ 1.023.019


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.