Orden de Compra. Nº2069-9861-R107 "LLAVES DUCHA CAPRI.- ORDEN 60 DS.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-9861-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2007
Nombre de la Orden de Compra LLAVES DUCHA CAPRI.- ORDEN 60 DS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITUD DE MANTENCION SEGUN CORREO ELECTRONICO DEL 09-11-2007.- AL FACTURAR, AGREGAR Nº DE ORDEN DE COMPRA O FOTOCOPIA.- COMPRA MENOR A TRES UTM. SIGFE;118098.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna -1
Impuesto 15058,64
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ELEMENTOS PARA GASFITERIA LIMITADA
R.U.T. 79.584.550-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos4UnidadGrifosLLAVES MONOMANDO DUCHAS CAPRI.- $ 19.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.256 $ 79.256
Total Neto $ 79.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.059
TOTAL OC $ 94.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.