Orden de Compra. Nº2069-9932-SE23 "LPS-FC-2023-INSUMOS DESECHABLES ALIMENTACION-TD"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-9932-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2023
Nombre de la Orden de Compra LPS-FC-2023-INSUMOS DESECHABLES ALIMENTACION-TD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17850 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 9798680
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Sebastian
Razón Social JUAN SEBASTIAN FERNANDEZ MORALES
R.U.T. 19.061.897-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Sebastian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio217500Unidad no definida520147 VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 120 CC COPA SOUFLE 5.5 OZ $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.525.000 $ 6.525.000
48101901
Vajillas de servicio146000Unidad no definida0520149 VASO TERMICO DE 240-300 CC UNIDAD VASO SOPERO DESECHABLES DE 360 CC CON TAPA $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.162.000 $ 14.162.000
48101901
Vajillas de servicio96000Unidad no definida520034 CONTENEDOR DE PLASTICO DESECHABLE DELI-FLEX 32 OZ CONTAPA CONTENEDOR PLASTICO DESECHABLE $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800.000 $ 16.800.000
42211906
Portacubiertos o porta utensilio para discapacitad120000Unidad no definida0520259 PORTA SANDWICH TERMICO UNIDAD ENVASE CARHOT 14*14*8 $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560.000 $ 7.560.000
48101901
Vajillas de servicio217500Unidad no definida0520058 TAPA RIGIDA PLASTICA DESECHABLE PARA VASOS PLASTICOS DE POSTRE 120 CC (REF COMPATIBLE CON COD 520147)TAPA VASO POSTRE 5 OZ DARNEL $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.525.000 $ 6.525.000
Total Neto $ 51.572.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.798.680
TOTAL OC $ 61.370.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.