Orden de Compra. Nº2071-1565-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2071-194-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2071-1565-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2071-194-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2071-194-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ
Razón Social Servicio de Salud Ñuble
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Ñuble
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502
Comuna Chillán
Impuesto 47100,81
Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LIMITADA
R.U.T. 78.833.920-8
Sucursal DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111609
Proyectores multimedia1UnidadDATASHOW VIEWSONIC MODELO PJ511DATASHOW VIEWSONIC MODELO PJ511 $ 247.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.899 $ 247.899
Total Neto $ 247.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.101
TOTAL OC $ 295.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.