|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2071-247-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-04-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
APS INSUMOS MEDICOS ABRIL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2071-18-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Sección Abastecimiento en Red SSÑ |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE
|
|
R.U.T. |
61.607.000-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Calle Bulnes N°502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE
|
|
R.U.T. |
61.607.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Bulnes N°502 |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
37107 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Bulnes N°502 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-04-2016 |
|
|
|
Proveedor |
ALGODONES BETA LTDA. |
|
Razón Social |
ALGODONES BETA LTDA
|
|
R.U.T. |
81.502.600-4 |
|
Sucursal |
ALGODONES BETA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311506
| Vendas o apósitos compresores | 63 | Unidad | ALGODON PRENSADO HIDROFILO | ALGODON PRENSADO HIDROFILO |
$ 3.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 195.300
|
$ 195.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 195.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.107
|
|
$ 232.407
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.