Orden de Compra. Nº2071-461-SE15 "OC. FARMACOS APS JUNIO 2015"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2071-461-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2015
Nombre de la Orden de Compra OC. FARMACOS APS JUNIO 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2071-115-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502
Comuna Chillán
Impuesto 578322
Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2015
TítuloDescripción
FACTURACION

Despacho de Facturas y Mercadería

 

Los despachos de los productos a bodega Central ubicada en Avda. Arturo Prat 354, Chillán, deben ser única y exclusivamente con guía de despacho y con copia de la orden de compra.  Si la entrega se realiza con factura será devuelta al proveedor.

 

La factura original sólo se recibe en Oficina de Partes del Servicio Salud Ñuble  ubicado en Calle Bulnes Nº502, Chillán,  adjuntando copia de la guía de despacho o documentos en que conste la recepción conforme de la mercadería por parte del personal autorizado del establecimiento.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANOFI AVENTIS
Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.
R.U.T. 92.251.000-8
Sucursal SANOFI AVENTIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51151801
Atenolol20CajaATENOLOL 100 MG, CAJAS 20ATENOLOL 100 MG, CAJAS 20 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
51101603
Metronidazol974CajaMetronidazol CM 500 mgs. CAJA X 20Metronidazol CM 500 mgs. CAJA X 20 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.948.000 $ 1.948.000
51141913
Clormezanona142CajaClorpromazina CM 100 MG. Caja x 30Clorpromazina CM 100 MG. Caja x 30 $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.800 $ 553.800
51171511
Hidróxido de aluminio48CajaAluminio Hidróxido gel CM 500 mgs, CAJA X 300CMAluminio Hidróxido gel CM 500 mgs, CAJA X 300CM $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000
Total Neto $ 3.043.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 578.322
TOTAL OC $ 3.622.122


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.