Orden de Compra. Nº2071-855-SE15 "OC. FARMACOS APS AGOSTO 2015"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2071-855-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2015
Nombre de la Orden de Compra OC. FARMACOS APS AGOSTO 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2071-115-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502
Comuna Chillán
Impuesto 75126
Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-08-2015
TítuloDescripción
FACTURACION

Despacho de Facturas y Mercadería

 

Los despachos de los productos a bodega Central ubicada en Arturo Prat 354, Chillan, Chillán, deben ser única y exclusivamente con guía de despacho y con copia de la orden de compra.  Si la entrega se realiza con factura será devuelta al proveedor.

 

La factura original sólo se recibe en Oficina de Partes del Servicio Salud Ñuble  ubicado en Calle Bulnes Nº502, Chillán,  adjuntando copia de la guía de despacho o documentos en que conste la recepción conforme de la mercadería por parte del personal autorizado del establecimiento.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnofarma S.A.
Razón Social TECNOFARMA S A
R.U.T. 88.466.300-8
Sucursal Tecnofarma S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101807
Fluconazol200CajaFluconazol CP 150 mg. CAJA X 1 CMFluconazol CP 150 mg. CAJA X 1 CM $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
51151817
Clorhidrato de tamsulosina145CajaTamsulosina Comp. 0,4 mg. CAJA X 30Tamsulosina Comp. 0,4 mg. CAJA X 30 $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.400 $ 365.400
Total Neto $ 395.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.126
TOTAL OC $ 470.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.