Orden de Compra. Nº2073-1470-CM18 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2073-1470-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Talcahuano
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Colón N°3030
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4264 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Facturación Avenida Colón N°3030
Comuna Talcahuano
Impuesto 5233
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colón N°3030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
2239-4-LP14
Papel para fotocopiadora o impresora2 (1337092 )PAPEL INKJET ADETEC FOTOGRAFICO BRILLANTE CARTA 170 GR 10 HOJAS UNIDAD 1363285(1337092) PAPEL INKJET ADETEC FOTOGRAFICO BRILLANTE CARTA 170 GR 10 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.370 $ 9.370
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras10 (1006680 )PERFORADORA ISOFIT PP-25 MEDIANA UNIDAD 1024680(1006680) PERFORADORA ISOFIT PP-25 MEDIANA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.450
Total Neto $ 27.820
Descuento $ 278
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.233
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 32.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.