Orden de Compra. Nº2073-1475-CM18 "Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2073-1475-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Talcahuano
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Colón N°3030
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4265 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Facturación Avenida Colón N°3030
Comuna Talcahuano
Impuesto 54987
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colón N°3030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general42 (1130671 )SHAMPOO PARA AUTO LLABRES CONCENTRADO 5 LITROS 1153040(1130671) SHAMPOO PARA AUTO LLABRES CONCENTRADO 5 LITROS; Código: 6113041034; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.580 $ 230.580
0
2239-7-LP12
 1 (1101441 )VASOS VANNI PLUMAVIT 240 CC 1000 UNIDADES 1121437(1101441) VASOS VANNI PLUMAVIT 240 CC 1000 UNIDADES; Código: 6122335150; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.679 $ 18.679
0
2239-7-LP12
 1 (1145136 )VASOS DGO TERMICO 180 CC CAJA 1000 UNIDADES 1167620(1145136) VASOS DGO TERMICO 180 CC CAJA 1000 UNIDADES; Código: 6122335159; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.139 $ 20.139
0
2239-7-LP12
 1 (1101442 )VASOS VANNI PLUMAVIT 300 CC 1000 UNIDADES 1121438(1101442) VASOS VANNI PLUMAVIT 300 CC 1000 UNIDADES; Código: 6122335146; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.929 $ 22.929
Total Neto $ 292.327
Descuento $ 2.923
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.987
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 344.391


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.